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内审之窗
内审工作
李凤雏:顺应时代需要 深入推进内部审计高质量发展 2022-10-26
“满载而归”|“以审代训”谈感悟(二) 2022-10-12
“满载而归”|“以审代训”谈感悟 2022-09-28
交流互鉴谋发展 比学赶超树新风 ——洛阳镇和礼嘉镇审计工作交流会 2022-09-14
国务院国资委就《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》进行问题解答 2022-09-02
采纳审计建议:常州市金坛区审计局力促一公司节约资金438万元 2022-08-20
发挥内部审计职能作用促进组织统筹发展和安全 2022-08-05
内部审计工作思路分享 2022-07-18
内部审计促进国企数字化转型的路径探析 2022-07-04
研究型审计是内部审计高质量发展的必然选择 2022-06-21
常州金坛区儒林镇:狠抓审计机制创新 2022-06-05
新北区孟河镇:紧扣“三个点” 开创内部审计工作新局面 2022-05-20
常州市城市建设(集团)有限公司开展内控制度审计助力提质增效 2022-05-05
聚焦重点 规范流程 服务监督 整改闭环——多措并举推动内部审计工作高质量发展 2022-04-12
常州市住建局聚焦审计整改,提升监督效能 2022-03-29
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