市审计局内审业务指导监督管理系统入选全市政府数字化转型特色创新项目 |
发布日期:2023-07-17 来源:常州市审计局 |
常州市审计局坚持“科技强审”,围绕向信息化要资源,向大数据审计要效率,积极创新技术方法。近日,该局立项研发的内部审计指导监督管理系统成功入选“2023年政府数字化转型特色创新项目”。 常州审计立足多年来内部审计业务指导监督工作实践,组织研发“常州市内部审计业务指导监督管理系统”,用于对市本级37家一级单位和若干二级单位的内部审计业务指导监督,同时对接辖市区审计机关,力促建成审计机关对内审工作精准指导监督的基础平台、国家审计与内审机构信息互通和贯通协同的高效载体,形成要求与落实及时对接、理念与方法相互借鉴、经验与成果多方共享、智力与资源统筹利用的一体化审计监督格局。 该系统设置7大单元,可实现包括信息展示、资源集成、“以审代训”管理、内审资料备案、内管干部经济责任审计质量控制等功能。如收录“政策法规、内审制度、审计案例”等专库,内审人员可参考系统案例快速确定重点审计事项,优化审计流程,提高审计效率。设置内部审计工作计划、审计报告、审计整改、工作总结以及发现重大问题线索等资料备案模板,提升审计机关对备案材料的研究分析能力。固化内管干部经济责任审计流程,规范审计计划、审计实施、审计报告、审计整改等过程管理,特别是为内审机构提供经审项目实施阶段质量管控模块,有效提升审计质量,降低审计风险。 该系统自投入使用以来,取得较好成效,有效提高对内部审计工作业务指导监督的全覆盖水平和能力,促进单位内审机构有效管控审计业务质量,推动全市内部审计工作更加均衡、高质量发展。(内审处) |
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