常州市审计局“双管齐下”开展医院财务收支审计 |
发布日期:2016-07-25 来源:常州市审计局 |
日前,常州市审计局组织开展了对某医院的财务收支审计。为真实反映该院的财务收支情况,揭露医院在财务管理中存在的问题,提出切实可行的审计建议,审计组一方面核查医院事业投入和发展、日常财务和资产管理、内控制度建立和执行、重大项目立项及建设等常规内容,另一方面利用计算机审计技术,对医院材料价格管理、医疗服务收费等内容进行重点关注。
审计准备阶段,审计人员在熟悉医院计算机系统业务流程和数据库结构的基础上,采集了“门诊项目用量”、“住院项目用量”、“在用项目清单”、“在用项目调价记录”、“住院费用明细表”、“门诊费用明细表”等业务数据和医院的财务数据,通过数据转换导入SQL SERVER 2008数据库,建立起审计工作环境。
在审计过程中,审计人员通过设置SQL查询语句,与财务数据进行关联分析,与《常州市医疗服务项目价格手册》和《省物价局关于特殊医用材料实际购进价格计算方法问题的批复》(苏价医[2013]280号)进行比对等方式,对医院CT、床位以及材料差价是否按照物价部门核定标准收费进行严格筛选、汇总,发现医院部分诊疗项目未按规定调减上浮收费问题。审计组已责成该单位进行整改,促使医院收费合规,公开透明,加强管理,提高效益。(王晴川)
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