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省审计厅省国资委达成合作框架意见 共同推动省属企业内部审计工作高质量发展
发布日期:2020-08-04  来源:江苏省审计厅网站

7月16日,省审计厅、省国资委召开会议,就共同推动省属企业内部审计工作高质量发展达成合作框架意见,明确了双方合作的指导思想和制度建设、队伍建设、业务指导、科技强审、审计整改等五个方面的合作内容,建立定期会商、项目互补和成果共享等三项机制。省审计厅党组书记、厅长侯学元,省国资委主任、党委书记兼省委组织部副部长徐郭平参加会议并讲话。

侯学元指出,国有企业是我们党执政兴国的重要支柱,是推进国家治理体系和治理能力现代化、保障人民共同利益的重要力量。国企内审始终是内部审计事业的重要组成部分,也是国家审计在企业的拓展和延伸。多年来,省国资委高度重视内部审计工作,对省属企业完善内审体制机制、突出内审工作重点、加强审计问题整改落实、提升内部审计能力水平等方面提出要求。各省属企业积极加强内审工作,22家省属企业中有18家由董事长分管,共制定制度文件120多个,内部审计在促进企业改革发展、强化内部控制、防范各类风险、增加组织价值、加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用。

侯学元强调,构建推动省属企业内审工作高质量发展合作框架,是加强部门合作、贯通监督渠道、整合监督资源、形成监督合力的一次积极探索和创新举措。要建立长效机制,加强工作联动和协作配合,在推动省属企业健全内审机构、完善内审制度、做好内审项目、创新审计方法、强化问题整改等领域,不断拓展合作的广度和深度,形成合作共赢的良好格局。要把握当前国企内审工作的职责定位和发展方向,加大内审指导监督工作力度,与省国资委一起推动内审工作融入企业内部管理与风险控制的各个环节,做好常态化“经济体检”,充分发挥内部审计“治已病、防未病”作用,提升内部审计价值,推动企业内部审计工作高质量发展,努力为建设“强富美高”新江苏贡献内审机构和内审人员的智慧与力量。

徐郭平主任在讲话中肯定了近年来省属企业内部审计工作取得的成效,对今后的工作提出了三点要求:一是积极主动加强与省审计厅的协同合作,共同指导省属企业健全内部审计制度和工作机制,推进省属企业加强内审机构和队伍建设,不断扩大审计覆盖面,使内部审计监督成为国家审计监督的有益补充。二是积极主动“补短板、强弱项”,进一步加大整改推进的力度,针对企业内部审计存在的个性化“短板”,与企业共同研究解决问题的对策。三是积极主动促进企业审计文化建设,加强对审计工作的宣传,养成在审计监督下工作的习惯,充分营造“重视审计、尊重审计、支持审计、接受审计”的文化氛围,为企业内部审计健康发展,更好发挥内审作用创造良好环境。

省审计厅党组成员、副厅长李海洋,省国资委一级巡视员李琨,省国资委党委委员吴宁、陈德荣,23家省属企业相关负责人,省审计厅、省国资委有关部门负责人参加了会议。

 

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