常州首次对辖市(区)内部审计指导监督工作开展考核 |
发布日期:2021-03-30 来源:常州市审计局 |
为激励和引导常州市各辖市(区)审计局比学赶超、争创一流,更好地发挥内部审计工作指导监督职能作用,近期常州市审计局首次对6个辖市(区)审计局内部审计业务指导监督工作开展考核,对4个考核成绩优良的辖市(区)审计局予以通报表扬。 一是明确考核标准。根据审计署、省审计厅相关文件要求,2020年10月,常州市审计局制定了《辖市(区)审计局内部审计业务指导监督工作考核细则(试行)》,围绕审计机关内部审计指导监督职能,从建立健全内部审计指导监督工作机制、业务指导、监督检查、相关成果等四大方面入手,细化为15项具体考核指标,科学设置权重,明确计分标准,增强考核工作严谨性和规范性。 二是严密考核组织。常州6个辖市(区)审计局根据《考核细则》进行自评打分,查找工作中存在的薄弱之处。市审计局对各辖市(区)审计局提供的考核材料进行认真复核,组织评委对每个得分项的佐证材料、扣分项的扣分依据进行梳理确认,对疑点问题进行讨论研究,逐级报分管领导和局考核委员会予以审核确认,将具体扣分项目和扣分理由逐个单位“一对一”进行说明,重在“以考促工”,规范工作,提高考核结果的权威性和认可度。 三是书面反馈结果。该局将复核结果书面反馈给被考核单位,对一些单位通过内审调研、业务培训、以审代训、内审资料备案、专项检查等工作加强内审业务指导监督的做法进行肯定和推介,对部分单位指导监督对象范围不明确、制度机制不完善、业务指导和监督方式办法不多等共性问题进行重点提醒,旨在通过考评机制的拉动和促进,进一步提高内部审计业务指导监督能力水平。(王鲁迅) |
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