采纳审计建议 加强国有资产规范管理和完善项目支出预算管理 |
发布日期:2012-12-25 |
2012年2月,武进区审计局审计人员在对该区某部门的预算执行情况进行审计中发现,该单位存在国有资产管理不够规范及项目支出预算核算不严的情况:国有资产管理中存在车辆报废多年账面未及时核销,报废车辆未及时处理,电脑、家具等资产账面与实际不一致,以及有一块资产由于历史遗留问题一直未能处理等情况;项目支出预算管理中存在项目支出预算编制不科学、项目支出之间项目调剂使用、擅自扩大项目支出范围等情况,审计人员将以上情况写入审计报告并建议该部门与区财政国资管理部门及财政预算审核科室加强沟通,尽快对单位国有资产进行专项清理和核查,对项目支出加强预算核算和管理。 近日,审计人员在对该部门的主要负责人任期经济责任审计时发现:该部门积极采纳审计建议,落实整改措施,审计结束后,局党组迅速成立了国有资产专项清查小组,对单位资产进行了逐一核对、全面清理,及时与财政国有资产管理部门加强联系,对已报废车辆进行及时处理,在财务账上进行补记核销处理,对办公电脑及家具等资产组织人员进行全面逐一核对,已做到账实一致,对未及时清理的由于历史遗留问题国有资产问题,本次审计提出后,该部门清查小组的人员,迅速启动,及时汇报,多方面沟通,目前也已妥善处理,此举有效维护了国有资产管理的严肃性,确保了国有资产的安全完整。针对上次审计中提出的加强项目支出预算管理,在本次审计中,审计人员也发现,该部门在今年年初编报预算及项目支出核算管理中均得到完善,做到科学合理编报项目支出、严格分项目核算项目资金、按规定程序对个项目资金实际使用情况进行追加或调减,并尝试对各项目支出进行绩效分析及考核。审计表明,该部门的国有资产管理及项目支出预算管理迈上了规范化步伐。 审计中提出及反映的相关问题也引起该部门新任领导班子的高度重视及肯定。 |
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