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常州戚墅堰审计实施内审协审制度显成效
发布日期:2013-12-23    来源:常州戚墅堰审计局  浏览次数:  字号:〖
 

  2013年以来,常州市戚墅堰区审计局通过实施内审协审制度,协助该区文教局深入开展内审工作,使其下属单位在制度建设、财务管理等方面取得了一定成效。内审协审是针对内审专业力量不足的实际,由审计机关选派精干审计人员参加内审项目,通过审计人员参与协助,有效提高内审质量和效率。

  对学校食堂经营情况审计,促进了学生“吃得好”。审计组对全区7所中小学、3所幼儿园2012年的食堂运营情况,逐一进行调查,重点掌握食堂基本情况、食堂相关制度制定及执行情况、食堂日常运行管理情况、师生用餐收费情况及师生满意度情况等,全面了解学校食堂内部管理和财务状况。审计发现各单位普遍存在食堂制度建设比较薄弱,食品安全管理制度、财务核算制度、物资采购验收、报销、管理制度等有待完善,审计建议健全膳食委员会参与学校食堂管理,同时食堂收支情况全面公布。

  对各校公用经费使用专项审计,促进了学校财务管理。审计组对2012年各校合计约600万元的公用经费进行专项审计调查,发现部分学校公用经费支出结构不合理。一是图书购置费偏低,图书购置费仅占0.78%(最高的2.59%,有的学校全年未购置一本图书);二是招待费比例较高,平均达11.96%;三是学校教师培训费比例占公用经费的10.07%,但其中旅游费比例较高;四是个别学校将公用经费划拨学校工会帐,用于教工福利、教工旅游等。审计组建议要严格公用经费使用、提高公用经费使用效益、强化中小学财务管理,各校要按照《中小学校财务制度》的规定,规范单位财务收支行为,加强财务管理。

 
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