2015年,常州市审计局完成了对市国资委原主任经济责任审计和国有资本收益调查项目审计。审计组围绕审计中发现的财务管理不规范、内部控制不完善等问题,针对性地提出了建议。
市国资委高度重视审计组的意见,并在审计组的指导下,在抓好集中整改的同时,更在治本、预防、制度建设方面下工夫,特别要对存在的问题和薄弱环节着力建章立制、构建长效机制,确保内部管理工作有序、健康、顺利运行。
经过3个月的磨合、讨论、修改,市国资委陆续完善了多个内控制度,特别是修订了“三重一大”事项集体决策制度实施办法,对具体事项内容和项目金额进行了明确表述,对议事决策流程进行了规范。3月初,市国资委将修订完善的36条内控制度汇编成册分发到各个科室,也给审计组送来了一份,感谢审计组成员帮助完成内控升级。(黄慧)
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