2005年12月份,常州溧阳市审计局全新整理并修订完善了审计整改制度,狠抓审计整改落实,通过新制度四个多月运行来看,整改效果明显提升,审计中发现的风险隐患、重大问题及具有普遍性、苗头性问题等重要事项,均切实得到纠正和改进,整改落实效果进一步体现,审计整改工作也多次得到市委市政府主要领导的充分肯定。
完善了审计报告限期整改制度。修订后的制度规定,每个审计项目实施结束后,针对被审计单位存在的问题,都要在审计报告中提出具体整改意见和建议,要求被审计单位履行整改责任,限期整改财政财务管理工作中存在的问题。
完善了审计整改台账推进制度。对审计项目中审计查出问题进行归类,落实主要领导负总责,分管领导具体抓,审计组长直接管的整改责任,保证落实一项,注销一项,促使审计整改落实彻底到位。
完善了审计整改督促检查制度。定期组织审计人员对被审计单位的整改情况进行检查、跟踪督促,促进审计整改落实。在跟踪督促过程中,重点关注相关单位改进财务管理、完善机制制度等方面。对于整改不认真、不彻底的被审计单位除了查明原因,继续要求整改外,还要纳入审计整改重点监控范围。针对财政同级审过程中发现的老问题和其它重点项目的难点问题,以专题形式向市委市政府进行反映,均得到主要领导批示,力促整改工作落实。(王文斌)
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