日前,为推进《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令)贯彻执行,强化对内审工作的指导和监督,常州市审计局成立内审调研工作小组,对22家市管单位、8家乡镇(街道)、6家国企集团进行深入调研。本次调研工作重点突出,指导性强,效果较好。
一是主题鲜明,全面了解内审工作开展情况。关注各单位内部审计机构设立和管理体制、内审人员数量和综合能力、内审业务范围和实施重点、内审计划管理、审计建议采纳、审计结果运用、审计整改等情况,以及全面贯彻落实审计署11号令遇到的矛盾和困难。
二是聚焦实践,扎实推进内审指导和监督工作。指导各单位要重视内审工作,注重规范运作,建立健全内审工作机制,科学安排内审计划,突出审计重点,运用信息化审计手段,加强内审质量控制,强化审计结果运用等,稳步推进本单位内审工作的开展。
三是听取建言,探索内审管理新思路。倾听各单位对审计机关内审指导和监督工作的建议,努力提升全市内审水平。常州市审计局下一步将加强顶层设计和整体谋划,建立全市内审人员管理数据库,组织不同形式的内审培训和业务交流,强化监督检查,引领内审工作创新发展。(周晓丹)
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