推动审计整改落实是深化内部审计成果运用的重要环节,为解决审计整改不力、拒不整改、屡审屡犯等老大难问题,常州市审计局通过健全审计整改落实制度体系、建立部门协作会商机制、持续整改全过程追踪三大举措,打通内部管理领导干部经济责任审计查出问题整改落实“最后一公里”。
健全审计整改落实制度体系。该局联合该市纪委、组织部、编办、财政局、人力资源和社会保障局等8部门,以经审联席会议名义在全省率先出台《加强内部管理领导干部经济责任审计查出问题整改工作的意见》,强调各单位要提高对整改工作的认识,建立健全审计整改长效机制,规范有序推动整改工作。
建立部门协作会商机制。该局在前期充分沟通的基础上,召开全市经济责任审计工作联席会议成员单位联络员会议,专题研究解决各单位内管干部经济责任审计中查出的靠被审单位自身难以解决的,涉及体制机制性问题、历史遗留问题,对尚未解决的8个问题会商解决方案,推动审计整改的落地落实。
持续整改全过程追踪。去年该市经审工作联席会议办公室对33家内审机构2019年度内部管理领导干部经济责任审计查出问题整改落实情况进行了监督检查,各单位共实施了59项内部管理领导干部经济责任审计,共查出问题280个,涉及问题金额17122.42万元,该局动态了解整改进度,每月实地走访督办重难点问题,截至目前,除上述8个需要跨部门协调解决的历史性问题,其余已整改到位。(刘子隽)
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