近日,常州市以经济责任审计工作联席会议名义出台《加强内部管理领导干部经济责任审计查出问题整改工作的意见》。意见明确各部门(单位)在内管干部经审查出的问题整改中的责任,规定审计整改的工作流程,建立审计整改信息共享机制和结果运用机制,打通内管干部经济责任审计整改“最后一公里”。
去年,常州市审计局联合该市经济责任审计工作联席会议成员单位组成督查组,对全市33家内审机构2019年度内部管理领导干部经济责任审计查出问题整改落实情况进行了监督检查。督查发现,各单位共实施内部管理领导干部经济责任审计项目59个,查出问题280个,涉及问题金额17122.42万元,其中已整改问题268个,未整改到位问题12个。为进一步提高内管干部经济责任审计整改工作实效,强化审计结果运用,畅通审计查出问题的整改通道,研究出台了上述意见。
该局带头贯彻落实该意见,在前期充分沟通的基础上,于4月29日组织召开该市经济责任审计工作联席会议成员单位联络员会议,专题研究内管干部经济责任审计中查出的整改难点问题,主要包括依靠被审计单位自身难以解决、涉及体制机制和历史遗留问题。截至目前,12个问题中,4个已整改到位,其余8个疑难问题已通过联络员会议协商一致,拟出解决方案,确保内管干部经济责任审计查出的问题件件有处理、处理必到底。(刘子隽)
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