近日,常州市妇幼保健院出台《加强医院内部价格行为管理工作的意见》,进一步完善内控机制,健全内部审核制度,规范医院内部收费行为。
上半年,常州市审计局在对该院信息系统运行情况专项审计调查中,坚持数据先行,积极利用医保结算记录等外部数据进行关联比对,充分发挥数据分析在查找疑点、精准定位、高效实施、综合分析提炼等方面的优势,积极探索公立医院信息化、数字化背景下的审计新思路和新方法,重点关注信息系统内部管理、内控机制设计等方面的情况,发现存在多计费用、部分重复收费、医用耗材价格数量不匹配等问题,提出要加强流程设计,强化信息系统内部管理,进一步完善内控机制的审计建议。
该院高度重视审计建议,坚持以患者为中心,开展专项治理,层层压实整改责任,研究出台上述《意见》,《意见》还明确组建自查小组,定期对院内医疗收费开展自查自纠工作,保障价格行为管理的各项举措落地落实,坚决杜绝不规范收费问题,确保为群众提供质优价廉的医疗服务。(任馨)
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