11月3日,常州市内部审计业务指导监督管理系统正式启用。此前,该系统成功入选“2023年政府数字化转型特色创新项目”。
市审计局立足多年来内部审计业务指导监督工作实践,组织研发该系统,用于对市本级36家一级单位和若干二级单位的内部审计业务指导监督,同时对接市辖区审计机关,形成要求与落实及时对接、理念与方法相互借鉴、经验与成果多方共享、智力与资源统筹利用的一体化审计监督格局。
该系统设置7大单元,可实现包括信息展示、资源集成、内审资料备案、内管干部经济责任审计质量控制等功能。内审人员可参考系统案例快速确定重点审计事项,优化审计流程,提高审计效率。该系统设置内部审计工作计划、审计报告、审计整改、工作总结以及发现重大问题线索等资料备案模板,固化内管干部经济责任审计流程,规范审计计划、审计实施、审计报告、审计整改等过程管理,特别是为内审机构提供经审项目实施阶段质量管控模块,有效提升审计质量,降低审计风险。
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