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他山之石:出台内部审计操作指引
发布日期:2024-12-13    来源:江苏省审计厅网站  浏览次数:99  字号:〖
 

近日,南京市委审计办印发《南京市内部审计操作指引(试行)》《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计业务操作指引(试行)》,对内部审计工作流程、内审项目组织实施、内部审计文书格式等方面进行规范。两项指引由内部审计计划、审计实施、审计报告、审计整改、审计档案、审计质量控制和责任等方面内容构成,并根据内部审计特点,制订审计调查了解记录、审计通知书、审计实施方案、审计报告、经济责任审计报告等内审文书参考模板。两项指引重点突出三个方面内容:一是突出内审工作责任界定,明确内审机构负责人、审计组组长、审计组成员在内审工作中分别承担的责任;二是突出内审规范性程序,明确审计计划、审计进点、取证、征求意见、报告撰写、审计整改、档案归档等方面要求;三是突出疑难解读,对内审人员关注较多的问题进行明确,如获取审计证据的方法、经济责任审计关注重点、直接责任和领导责任认定的把握等。(摘自审计署网站)

 
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