溧阳市审计局在今年的“同级审”项目中,重点关注财政资金绩效评价工作,推动实现闭环管理。从绩效评价模式、考核指标科学性、问题原因分析、结果运用及整改情况等方面入手,抽查重要职能预算单位部门绩效和重点项目,延伸审计发现存在绩效管理结果与预算安排的关联性不强、绩效结果应用的驱动力不足以及督促整改不到位的情况。对此,审计提出了进一步改进完善绩效管理的建议,有效推动财政绩效监管部门加强督促绩效管理责任意识,提升主管部门和资金使用部门绩效自评工作水平,推动绩效管理发挥实效,实现绩效评价的闭环管理。